SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 412

Číslo v CRZ*:

412

Predmet:

stoly

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves, 05201, IČO: 42096642

Hodnota faktúry:

5 273,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.12.2019

Dátum zverejnenia:

12.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

151/2019

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46