SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 319

Číslo v CRZ*:

319

Viazanosť k zmluve:

152/2022

Predmet:

hyg.potreby - ZZ utierky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Alžbeta Elexová - REFLEX, Lesnícka 9, 040 11 Košice, IČO: 32457243

Hodnota faktúry:

1 404,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.10.2022

Dátum zverejnenia:

02.11.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46