SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 232

Číslo v CRZ*:

232

Predmet:

mobil

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

16,06 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.08.2022

Dátum zverejnenia:

15.08.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Zmluva o poskyt. služieb

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46