SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 199

Číslo v CRZ*:

199

Viazanosť k zmluve:

76/2022

Predmet:

kreslá s taburetkou

Zmluvná strana:

dodávateľ: KATER, s.r.o., Lipová 19, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44099916

Hodnota faktúry:

2 400,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.07.2022

Dátum zverejnenia:

02.08.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46