SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 343

Číslo v CRZ*:

343

Predmet:

mäso

Zmluvná strana:

dodávateľ: Hoko s.r.o. Komenského 51, 04001 Košice

Hodnota faktúry:

937,69 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.12.2019

Dátum zverejnenia:

19.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46