SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 78

Číslo v CRZ*:

78

Predmet:

revízia výťahu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Výťahy Cirner, spol. s r.o., Chmeľníky 336/50, 040 16 Košice-Myslava, IČO: 36594784

Hodnota faktúry:

135,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.03.2022

Dátum zverejnenia:

13.04.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

RZoPS_03_2020_SPŠE

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46