SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 385

Číslo v CRZ*:

385

Viazanosť k zmluve:

198/2019

Predmet:

hrnček, varič na vodu

Zmluvná strana:

dodávateľ: CORA Ing. Jozef Šifra, Traktorová 1, 058 01 Poprad, IČO: 14280205

Hodnota faktúry:

367,92 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.11.2019

Dátum zverejnenia:

02.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46