SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 59

Číslo v CRZ*:

59

Viazanosť k zmluve:

23/2022

Predmet:

Xerox multifunkčná tlačiareň

Zmluvná strana:

dodávateľ: HO-ST, s.r.o., Pri Teleku 13, 040 18 Košice, IČO: 36572152

Hodnota faktúry:

448,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.03.2022

Dátum zverejnenia:

17.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46