SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 012019

Číslo v CRZ*:

012019

Predmet:

potraviny

Zmluvná strana:

dodávateľ: Inmedia, spol. s r.o., námestie SNP 11 960 01 Zvolen, IČO: 36019208

Hodnota faktúry:

474,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.12.2019

Dátum zverejnenia:

02.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46