SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 55

Číslo v CRZ*:

55

Viazanosť k zmluve:

RKZ_06_2021_SJ

Predmet:

zelenina

Zmluvná strana:

dodávateľ: Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, 044 41 Sady nad Torysou, IČO: 44108087

Hodnota faktúry:

473,67 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.02.2022

Dátum zverejnenia:

22.02.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46