SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 381

Číslo v CRZ*:

381

Viazanosť k zmluve:

184/2019

Predmet:

spájkovačky,odsávačky,mater.na spájkovanie

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOS electronic s.r.o., Pri prachárni 16, 040 11 Košice, IČO: 31703186

Hodnota faktúry:

315,12 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.11.2019

Dátum zverejnenia:

28.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46