SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 24

Číslo v CRZ*:

24

Viazanosť k zmluve:

RKZ_09_2021_SJ

Predmet:

chlieb

Zmluvná strana:

dodávateľ: UNI s.r.o., Bauerova 1, 040 23 Košice, IČO: 36203939

Hodnota faktúry:

1 218,31 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.01.2022

Dátum zverejnenia:

01.02.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46