SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 370

Číslo v CRZ*:

370

Viazanosť k zmluve:

172/2019

Predmet:

oprava odpad.,vodov.potrubia

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Štefan Uhriňák USK-Stavebná firma, Šarišské Bohdanovce 136, 082 05, IČO: 10741437

Hodnota faktúry:

499,99 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.11.2019

Dátum zverejnenia:

21.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46