SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 397

Číslo v CRZ*:

397

Viazanosť k zmluve:

196/2021

Predmet:

inštalácia, výmena spínačov vo dvore školy

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Peter Horváth, Čsl. armády 16,040 01 Košice, IČO: 34745041

Hodnota faktúry:

60,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.12.2021

Dátum zverejnenia:

21.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46