SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 354

Číslo v CRZ*:

354

Viazanosť k zmluve:

179/2021

Predmet:

Frisbee - discraft

Zmluvná strana:

dodávateľ: Unihouse, s.r.o., Zlievarenská 7974/1, 917 02 Trnava, IČO: 45851387

Hodnota faktúry:

79,25 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.12.2021

Dátum zverejnenia:

14.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46