SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 352

Číslo v CRZ*:

352

Viazanosť k zmluve:

176/2021

Predmet:

antigénový test Covid-19

Zmluvná strana:

dodávateľ: UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov, IČO: 36515388

Hodnota faktúry:

2 340,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.12.2021

Dátum zverejnenia:

14.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46