SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 322

Číslo v CRZ*:

322

Viazanosť k zmluve:

98/2021

Predmet:

odstránenie porúch na vodovodnom potrubí v objekte - internát

Zmluvná strana:

dodávateľ: USK Stavebno-dopravná firma Ing.Štefan Uhriňák, Šarišské Bohdanovce 136, IČO: 10741437

Hodnota faktúry:

1 850,04 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.11.2021

Dátum zverejnenia:

18.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46