SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 358

Číslo v CRZ*:

358

Viazanosť k zmluve:

168/2019

Predmet:

umýv. prostriedok do konvektomatu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gastro-servis, Slovenská 93, 040 06 Košice, IČO: 32561989

Hodnota faktúry:

172,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.11.2019

Dátum zverejnenia:

15.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46