SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 173

Číslo v CRZ*:

173

Predmet:

zelenina

Zmluvná strana:

dodávateľ: jokrim, Zdoba 78, IČO: 44108087

Hodnota faktúry:

491,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.10.2021

Dátum zverejnenia:

02.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46