SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 186

Číslo v CRZ*:

186

Predmet:

poplatok za telekomunikačné služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

144,13 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.08.2021

Dátum zverejnenia:

05.08.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Z_1173979100

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46