SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 143

Číslo v CRZ*:

143

Viazanosť k zmluve:

67/2021

Predmet:

oprava a údržba miestnosti

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing.Peter Horváth, Čsl. armády 16,040 01 Košice, IČO: 34745041

Hodnota faktúry:

268,18 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.06.2021

Dátum zverejnenia:

08.07.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46