SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 85

Číslo v CRZ*:

85

Viazanosť k zmluve:

16/2021

Predmet:

oprava IT učebne č.145

Zmluvná strana:

dodávateľ: Michal Popík, Denéšová 43, 040 23 Košice, IČO: 43719597

Hodnota faktúry:

4 828,65 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.05.2021

Dátum zverejnenia:

07.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46