SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 339

Číslo v CRZ*:

339

Predmet:

pranie

Zmluvná strana:

dodávateľ: PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice, IČO: 45650730

Hodnota faktúry:

242,85 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.10.2019

Dátum zverejnenia:

25.10.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46