SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 57
Číslo v CRZ*: |
57 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
preprava zásielky Košice a KE okolie |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Patrik Preščák, Karpatská 1328/3, IČO: 53375360 |
Hodnota faktúry: |
20,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
12.04.2021 |
Dátum zverejnenia: |
14.04.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
18/2021 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46