SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 43

Číslo v CRZ*:

43

Viazanosť k zmluve:

ZoD_03_2021_SJ

Predmet:

oprava podlahy v šatni ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Michal Popík, Dénešova 43, 04023 Košice, IČO: 43719597

Hodnota faktúry:

2 793,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.03.2021

Dátum zverejnenia:

05.04.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46