SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy

Faktúra: 202

Číslo v CRZ*:

202

Viazanosť k zmluve:

ZoPS_06_2019_SPSE

Predmet:

pranie

Zmluvná strana:

dodávateľ: PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, 040 01 Košice, IČO: 45650730

Hodnota faktúry:

86,10 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.09.2020

Dátum zverejnenia:

29.09.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 09.11.2022 16:16