SPŠ dopravná Košice - faktúry
Faktúra: 252/2024
Číslo v CRZ*: |
252/2024 |
Predmet: |
materiál pre krúžok Carten gumy 6 bal |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Aerotradecom, s.r.o., Hlinkova 624/15, Košice, IČO: 54380952 |
Hodnota faktúry: |
101,94 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
04.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
21.11.2019 16:47