SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 252/2024

Číslo v CRZ*:

252/2024

Predmet:

materiál pre krúžok Carten gumy 6 bal

Zmluvná strana:

dodávateľ: Aerotradecom, s.r.o., Hlinkova 624/15, Košice, IČO: 54380952

Hodnota faktúry:

101,94 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.11.2024

Dátum zverejnenia:

04.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47