SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 233/2024

Číslo v CRZ*:

233/2024

Predmet:

spotreba vody v telocvični za 07-09/2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: EKOPRA, s.r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 36177601

Hodnota faktúry:

64,51 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.10.2024

Dátum zverejnenia:

10.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47