SPŠ dopravná Košice - faktúry
Faktúra: 208/2024
Číslo v CRZ*: |
208/2024 |
Predmet: |
pracovné odevy pre TSV |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SKL s.r.o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina, IČO: 36610267 |
Hodnota faktúry: |
198,97 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
26.09.2024 |
Dátum zverejnenia: |
26.09.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
21.11.2019 16:47