SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 177/2024

Číslo v CRZ*:

177/2024

Predmet:

služby pevnej siete za júl 2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

65,46 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.08.2024

Dátum zverejnenia:

08.08.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47