SPŠ dopravná Košice - faktúry
Faktúra: 154/2024
Číslo v CRZ*: |
154/2024 |
Predmet: |
nájom oceľových fliaš na 1 rok |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Messer Tatragas, spol. s r. o., Chalupkova 9,819 44 Bratislava, IČO: 00685852 |
Hodnota faktúry: |
350,40 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
27.06.2024 |
Dátum zverejnenia: |
03.07.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
21.11.2019 16:47