SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 144/2024

Číslo v CRZ*:

144/2024

Predmet:

3 ks toner

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ledum Kamara SK s.r.o.

Hodnota faktúry:

47,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.06.2024

Dátum zverejnenia:

10.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47