SPŠ dopravná Košice - faktúry
Faktúra: 3/2024
Číslo v CRZ*: |
3/2024 |
Predmet: |
čistiace potreby pre šj |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Dzurňák Tomáš, DaD, Južná trieda 78, Košice, IČO: 14382857 |
Hodnota faktúry: |
995,45 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.01.2024 |
Dátum zverejnenia: |
09.01.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
21.11.2019 16:47