SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 1/2020

Číslo v CRZ*:

1/2020

Viazanosť k zmluve:

1/ŠJ/2020

Predmet:

šeky ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: ERATA s.r.o., IČO: 44659177

Hodnota faktúry:

84,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.01.2020

Dátum zverejnenia:

18.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47