SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 176/2023

Číslo v CRZ*:

176/2023

Predmet:

kancelárske potreby (zošívačka, náplň do zošívačky, pero, ceruza)

Zmluvná strana:

dodávateľ: Dzurňák Tomáš , Ing. D&D, Južná trieda 78, Košice, IČO: 14382857

Hodnota faktúry:

36,02 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.08.2023

Dátum zverejnenia:

17.08.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47