SPŠ dopravná Košice - faktúry
Faktúra: 167/2023
Číslo v CRZ*: |
167/2023 |
Predmet: |
2 ks tlačiareň, 4 ks toner |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ML servis - Lehoczky Michal, Vodárenská 2, Košice, IČO: 10774556 |
Hodnota faktúry: |
464,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.08.2023 |
Dátum zverejnenia: |
08.08.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
21.11.2019 16:47