SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 43/2023

Číslo v CRZ*:

43/2023

Predmet:

1 ks tlačiareň, 4 ks toner

Zmluvná strana:

dodávateľ: ML servis - Lehoczky Michal, Odborárska 9, Košice, IČO: 10774556

Hodnota faktúry:

170,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.03.2023

Dátum zverejnenia:

06.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47