SPŠ dopravná Košice - faktúry
Faktúra: 223/2022
Číslo v CRZ*: |
223/2022 |
Predmet: |
tonery - 3 ks |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, Prešov, IČO: 36468924 |
Hodnota faktúry: |
103,28 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.11.2022 |
Dátum zverejnenia: |
25.11.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
21.11.2019 16:47