SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 223/2022

Číslo v CRZ*:

223/2022

Predmet:

tonery - 3 ks

Zmluvná strana:

dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, Prešov, IČO: 36468924

Hodnota faktúry:

103,28 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.11.2022

Dátum zverejnenia:

25.11.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47