SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 5027/2022

Číslo v CRZ*:

5027/2022

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: Comps spol. s r.o.

Hodnota faktúry:

15,86 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.09.2022

Dátum zverejnenia:

13.10.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47