SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 304/2019

Číslo v CRZ*:

304/2019

Predmet:

preprava žiakov

Zmluvná strana:

dodávateľ: eurobus a.s., IČO: 36 211 079

Hodnota faktúry:

444,17 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.12.2019

Dátum zverejnenia:

19.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47