SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 301/2019

Číslo v CRZ*:

301/2019

Predmet:

materiál na prax

Zmluvná strana:

dodávateľ: FERONA Slovakia, a.s., IČO: 36401137

Hodnota faktúry:

53,78 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.12.2019

Dátum zverejnenia:

19.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47