SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 300/2019

Číslo v CRZ*:

300/2019

Predmet:

služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

85,79 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.12.2019

Dátum zverejnenia:

19.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47