SPŠ dopravná Košice - faktúry
Faktúra: 99/2022
Číslo v CRZ*: |
99/2022 |
Predmet: |
prenájom za oceľové fľaše - 4 kusy, od 1.7.2022 do 30.6.2023 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalúpkova 9, Bratislava, IČO: 00685852 |
Hodnota faktúry: |
350,40 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.06.2022 |
Dátum zverejnenia: |
03.06.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
21.11.2019 16:47