SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 5013

Číslo v CRZ*:

5013

Predmet:

služba za máj 2022

Zmluvná strana:

dodávateľ: TSS GROUP, a.s., Továrenská 4201/50, Dubnica nad Váhom, IČO: 36323551

Hodnota faktúry:

28,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.05.2022

Dátum zverejnenia:

12.05.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47