SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 50532019

Číslo v CRZ*:

50532019

Predmet:

výuka

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Ondrej Šoltés

Hodnota faktúry:

668,25 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.12.2019

Dátum zverejnenia:

06.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47