SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 326/2021

Číslo v CRZ*:

326/2021

Predmet:

spotrebný kuchynský tovar ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Cora Gastro s.r.o.

Hodnota faktúry:

3 063,05 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.12.2021

Dátum zverejnenia:

20.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47