SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 175/2021

Číslo v CRZ*:

175/2021

Predmet:

toner

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ledum Kamara SK , s.r.o., Zámocká 30, Bratislava, IČO: 48158836, Ing. Martin Hospodár, riaditeľ školy

Hodnota faktúry:

12,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.08.2021

Dátum zverejnenia:

10.08.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47