SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 233/2019

Číslo v CRZ*:

233/2019

Predmet:

elektrina - Hlavná 113

Zmluvná strana:

dodávateľ: VSE a.s., Mlynská 31, IČO: 042 91 Košice

Hodnota faktúry:

1 788,23 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.10.2019

Dátum zverejnenia:

24.10.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47