SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 5035/2020

Číslo v CRZ*:

5035/2020

Predmet:

služby - SIM karty

Zmluvná strana:

dodávateľ: TSS GROUP, Továrenská 50, Dubnica nad Váhom, IČO: 36323551

Hodnota faktúry:

38,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.11.2020

Dátum zverejnenia:

06.11.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47