SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 152/2020

Číslo v CRZ*:

152/2020

Predmet:

výmena hl. uzáveru vody

Zmluvná strana:

dodávateľ: VVS, a.s.

Hodnota faktúry:

217,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.09.2020

Dátum zverejnenia:

21.09.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47